CONTROL INTERNO
Es un proceso efectuado por el Titular, la Administración y los demás servidores públicos de una Institución, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción.
El contar con un sistema de control interno efectivo promueve la consecución de metas y objetivos y una eficiente administración de sus riesgos y su seguimiento a través del comité de control interno COCOI, propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental.
VENTAJAS
- Reducir los riesgos de corrupción.
- Facilitación para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
- Promueve el desarrollo organizacional.
- Da transparencia en el actuar.
- Fomenta la práctica de valores.
- Favorece el ambiente de trabajo.
- Promueve la rendición de cuentas.
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO | |
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PRESIDENTE | |||||
Mtro. Farid Acevedo López | Titular de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado | 951 501 6900 | 23390 | ||
VOCAL EJECUTIVO | |||||
L.F.C.P. Paola Porras Pérez | Directora Administrativa | 951 501 6900 | 23030 | ||
VOCAL A | |||||
Lic. Darwin Zuriel Vásquez Santiago | Jefe de Departamento de Recursos Financieros | 951 501 6900 | 23006 | ||
VOCAL B | |||||
Dr. Abel Antonio Morales Santiago | Procurador Fiscal | 951 501 6900 | 23270 | ||
VOCAL C | |||||
Mtro. Moisés Juárez Rodríguez. | Director General de Tecnologías e Innovación Digital | ||||
ASESOR | |||||
L. C. P. Jesús Acevedo Merlín. | Coordinador de Control y Evaluación de la Gestión Pública. | 951 501 5000 | 10456 | ||
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO | |||||
Mtro. Heyner Ramírez Ramírez | Subsecretario de Ingresos | 951 501 6900 | 23376 | ||
ENLACE DE CONTROL INTERNO | |||||
L.C.P. Pedro Daniel Cruz Mateo | Jefe del Departamento de Seguimiento Administrativo | 951 501 6900 | 23402 | ||
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | |||||
L.A. Laura Concepción Martínez Gutiérrez | Encargada del Departamento de Recursos Humanos | 951 501 6900 | 23402 |
- ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018
- ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018
- ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 1)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 2)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 3)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 4)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 5)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 6)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 7 Reporte de Avance Trimestral)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 7 Programa de Trabajo)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 8 Cédula de Situaciones Criticas)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 8 Comportamiento Presupuestal)
Acuerdos del Comité de Control Interno
- Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal
- Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado del Sistema de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca.
- Acuerdo y Manual Administrativo en Materia de Control Interno.
- Lineamientos del grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.
- Guía para la emisión de documentos oficiales- oficios, memorándums y circulares.