“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA”

Comité de Control Interno

CONTROL INTERNO

Es un proceso efectuado por el Titular, la Administración y los demás servidores públicos de una Institución, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción.

El contar con un sistema de control interno efectivo promueve la consecución de metas y objetivos y una eficiente administración de sus riesgos y su seguimiento a través del comité de control interno COCOI, propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental.

 

VENTAJAS

  • Reducir los riesgos de corrupción.
  • Facilitación para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
  • Promueve el desarrollo organizacional.
  • Da transparencia en el actuar.
  • Fomenta la práctica de valores.
  • Favorece el ambiente de trabajo.
  • Promueve la rendición de cuentas.
NOMBRECARGOTELEFONOEXT.CORREO ELECTRONICO
PRESIDENTE
Mtro. Farid Acevedo LópezTitular de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado951 501 690023390
VOCAL EJECUTIVO
L.F.C.P. Paola Porras PérezDirectora Administrativa951 501 690023030
VOCAL A
 Lic. Darwin Zuriel Vásquez SantiagoJefe de Departamento de Recursos Financieros951 501 690023006
VOCAL B
 Dr. Abel Antonio Morales SantiagoProcurador Fiscal951 501 690023270
VOCAL C
Mtro. Moisés Juárez Rodríguez.Director General de Tecnologías e Innovación Digital
ASESOR
 L. C. P. Jesús Acevedo Merlín.Coordinador de Control y Evaluación de la Gestión Pública.951 501 500010456
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Mtro. Heyner Ramírez RamírezSubsecretario de Ingresos951 501 690023376
ENLACE DE CONTROL INTERNO
L.C.P. Pedro Daniel Cruz Mateo Jefe del Departamento de Seguimiento Administrativo951 501 690023402
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
L.A. Laura Concepción Martínez GutiérrezEncargada del Departamento de Recursos Humanos951 501 690023402
  • Acta de la 1ra Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 2024. PDF
  • Acta de la 2da Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 2024. PDF
  • Acta de la 3a. Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 2024. PDF
  • Acta de la 4ta sesión ordinaria del Comité de Control Interno 2024. PDF
  • Acta de la 1a Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 2023 PDF
  • Acta de la 2da Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 2023 PDF
  • Acta de la 3ra Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 2023 PDF
  • Acta de la 4ta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 2023 PDF
  • ACTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA COCOI 2022 PDF
  • ACTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA COCOI 2022 PDF
  • ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA COCOI 2022 PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA COCOI 2022 PDF
  • ACTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA COCOI 2021 PDF
  • ACTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA COCOI 2021 PDF
  • ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA COCOI 2021 PDF
  • ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA COCOI 2021 PDF
  • ACTA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA COCOI 2021 PDF
  • ACTA DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA PDF
  • ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA PDF
  • ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018PDF
  • ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018PDF
  • ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 1)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 2)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 3)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 4)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 5)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 6)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 7 Reporte de Avance Trimestral)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 7 Programa de Trabajo)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 8 Cédula de Situaciones Criticas)PDF
  • ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 8 Comportamiento Presupuestal)PDF
  • ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2017     PDF
  • ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2017     PDF
  • ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2017PDF
  • ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2017PDF

Acuerdos del Comité de Control Interno

  • Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal        
  • Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado del Sistema de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca.         
  • Acuerdo y Manual Administrativo en Materia de Control Interno.     
  • Lineamientos del grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.     
  • Guía para la emisión de documentos oficiales- oficios, memorándums y circulares.     

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